1、负责制订咪咕公司内部控制和风险管理的规划策略和管理制度;建立和完善公司内部控制体系和全面风险管理体系框架,组织开展内控专项检查;组织开展财务领域嵌入式廉洁风险防控机制建设,组织公司各级财务部门建立和完善本单位财务领域嵌入式廉洁风险防控分册。 2、牵头财税合规检查,组织配合国家监管机构、集团内各级单位及外部审计单位的审计、财务、税务、统计检查工作,负责咪咕公司的税务工作。 3、负责咪咕公司财务管理制度体系的建设工作,组织部门财务团队的文化建设和培训工作。 4、负责协助综合统计、经营分析等其他工作。
1、熟悉国际国内会计准则及国家各项财务、税务、审计法规和政策。 2、取得CPA、ACCA或会计中级职称以上优先考虑。 3、五年以上财务或审计工作经验,有四大工作经验优先考虑。 4、沟通协作和抗压能力强,具备优秀的团队合作精神和高度责任心。